La inversión analizada en el presente trabajo tiene como objetivo la
producción de energía eléctrica con el objetivo de ahorrar combustible
lo cual se corresponde totalmente con la Revolución Energética que se
esta llevando a cabo en nuestro país.
Para Cuba el 2006 se abre como el año de la revolución energética y en
correspondencia con ello, está definida una estrategia que concibe el
aseguramiento del suministro mediante el aprovechamiento de cuanta
posibilidad sea permisible. Aunque no haya sido realizada esta inversión
precisamente dentro de este proceso revolucionario, puede ser incluido
en el mismo, puesto que se corresponden los objetivos y además ambos
cumplen las mismas funciones.
A modo de conclusión parcial se puede decir que se realizó en el mismo
una evaluación ex – post que consistió en una comparación entre lo que
estaba previsto y lo que realmente sucedió con el montaje de dos turbo
generadores de electricidad en la Empresa Azucarera Melanio Hernández.
Después de realizado este procedimiento se puede concluir que la puesta
en marcha de este proyecto fue totalmente factible teniendo en cuenta
los términos económicos fundamentales, además de constituir un aspecto
de suma importancia por la trascendencia que revisten las inversiones
desde el punto de vista energético en los momentos actuales donde se
esta llevando a cabo en nuestro país una revolución energética con el
objetivo de ahorrar económicamente.
INTRODUCCIÓN
En 1992 el 43% de los combustibles derivados del petróleo que
consumió el país se destinó a la generación de electricidad, por lo que
constituye uno de los principales objetivos del aseguramiento energético
en razón a lo difundido de su uso, su versatilidad y su decisiva
influencia en el desarrollo de la economía y el bienestar de la
población.
La factibilidad de convertir en electricidad las fuentes energéticas
nacionales y la existencia de un fuerte Sistema Electro energético que
llega prácticamente a todos los rincones del país, posibilitan el mayor
aprovechamiento de dichas fuentes.
Las acciones previstas están dirigidas a sustituir al máximo posible los
combustibles importados en la generación y llegar a estar en condiciones
de generar un nivel de electricidad similar al de 1989.
Para este objetivo será necesario:
· La aplicación de medidas de eficiencia en la generación, distribución
y uso final de la electricidad.
· La máxima explotación económica de las capacidades actuales de la
Industria Eléctrica empleando crudo nacional, Varamulsión y petróleo
combustible extrapesado.
· El desarrollo de la generación en la Industria Azucarera mediante el
máximo a rovechamiento del bagazo y los residuos agrícolas cañeros.
La Agroindustria Azucarera, al tiempo que constituye una importante
fuente de alimentos y primer rubro exportable del país, es un componente
estratégico del desarrollo de las fuentes nacionales de energía en la
búsqueda de soluciones técnico-económicamente viables a las necesidades
energéticas.
Una zafra de 70 millones de toneladas de caña produce 20,5 millones de
toneladas de bagazo y una cantidad similar de residuos agrícolas cañeros
-paja, cogollo y hojas-, de las que cerca de 6 millones se separan en
los centros de acopio y limpieza.
Actualmente la propia Industria Azucarera y la de sus derivados consumen
alrededor de 19 millones de toneladas de bagazo, para satisfacer el 74%
de la demanda energética del Ministerio del Azúcar, incluyendo todas sus
actividades. Del 1,5 millones restantes, la mayor parte se destina a la
producción de papel y tableros.
De los 6 millones de toneladas de residuos agrícolas cañeros separados,
alrededor de 1,8 millones se destinan a alimento animal y compostaje,
unas 200 mil toneladas, principalmente paja, se utilizaron como
combustible en 1992 y 4,3 millones aún se queman sin provecho en los
centros de acopio y limpieza.
La eficiencia de diseño actual de las calderas existentes en la
industria es, en promedio, de un 65% y los esquemas de consumo de vapor
están entre 450 y 500 kg/tonelada de caña molida. Hoy las tecnologías y
equipos que se producen en el país permitirían elevar la eficiencia en
la generación de vapor hasta un 80% y reducir su consumo en el proceso
tecnológico hasta unos 380 kg/tonelada de caña.
En este sentido el presente trabajo se propone realizar la evaluación de
la efectividad de una inversión en el sector azucarero en Sancti –
Spíritus a través de un análisis comparativo de las previsiones
realizadas y los resultados reales.
ESTUDIO DE CASO
Antecedentes
La progresiva generalización de estas líneas, contempladas en el
Programa Energético del Ministerio, permitiría además de satisfacer los
requerimientos energéticos de la propia industria y los de las plantas
de papel y tableros, disponer adicionalmente de 4,6 millones de
toneladas de bagazo, equivalentes a unas 850 mil toneladas de
combustible convencional.
El potencial disponible de los residuos agrícolas cañeros es de unos 4,3
millones de toneladas, equivalentes a unas 700 mil de combustible
convencional, que pudieran utilizarse una vez desarrolladas las
tecnologías y equipos para su manipulación y consumo mas eficientes, en
lo que actualmente trabajan diversas instituciones. Especial importancia
tienen los trabajos para su compactación en briquetas y producción de
carbón por su posible uso como combustible para la cocción de alimentos,
social y doméstica.
La modernización del equipamiento energético de los ingenios y la
disminución de sus consumos de energía, además de su beneficioso efecto
en a zafra azucarera, redundarán en el empleo más eficiente del bagazo y
posibilitarán el aprovechamiento de los residuos agrícolas, lo que
permitiría disponer del equivalente de casi 1,6 millones de toneladas de
combustible convencional cada año, en forma de portadores renovables,
como consecuencia de realizar la zafra.
La existencia del Sistema Electro energético Nacional, del cual los
centrales forman parte, la experiencia alcanzada por el Ministerio del
Azúcar en la cogeneración y las características del consumo de vapor en
la producción de los principales derivados, hacen que la vía más rápida
y conveniente para el uso del potencial de bagazo y los residuos
agrícolas cañeros sea la producción de electricidad. A este objetivo
habría que añadir la disminución de los consumos de electricidad en el
sector y de petróleo combustible en la industria de los derivados.
En relación con la producción de electricidad en los centrales
azucareros, es necesario tener presente:
· Los beneficios técnicos y económicos que para el Sistema Electro
energético Nacional se derivan del incremento de la generación
descentralizada en los ingenios, principalmente la mayor estabilidad en
la operación, reducción de las pérdidas de transmisión y disminución de
los requerimientos de reservas.
· La necesidad de culminar la sustitución de los equipos energéticos
obsoletos que lleva a cabo el Ministerio del Azúcar desde hace años, ya
que para aprovechar al máximo el potencial señalado es preciso, entre
otras medidas, introducir la condensación en la generación de
electricidad y reducir el consumo de energía en el proceso industrial,
todo lo cual va dirigido a la modernización de la base energética de los
centrales.
El Programa Energético del Ministerio del Azúcar contempla:
En la primera etapa, llegar a producir la electricidad que demande el
Organismo y continuar reduciendo los índices de consumo de petróleo
combustible en las producciones de refino y derivados.
Para ello deberán concluir las instalaciones en proceso, entre otras,
las de los 42 turbogeneradores, la sincronización de 19 ingenios y la
ampliación de los enlaces de 15 al Sistema Electro energético Nacional,
el montaje de 20 plantas de radio y la reubicación de pequeños turbos en
fábricas de derivados.
También en lo inmediato, deberán concluirse los estudios y aplicarse en
cada central las medidas concretas que permitan elevar la eficiencia en
el empleo de los combustibles, así como el aprovechamiento de la
capacidad de generación instalada, la regulación del vapor de escape y
la reducción del consumo de electricidad a fin de disminuir
progresivamente, hasta su eliminación, el consumo de electricidad del
Sistema Electro energético Nacional a fines del periodo.
Por otra parte, es de la máxima importancia terminar los estudios que se
realizan con el Ministerio de la Industria Básica para trasladar a los
centrales los turbos condensantes de. pequeña potencia, con la finalidad
de iniciar esos trabajos en el propio periodo, instalando al menos una
unidad de 5 MW. También deberán continuarse los estudios de factibilidad
para el posible traslado de los bloques de 50MW y menores, así como los
referidos a la modernización de calderas y turbos para determinar sus
parámetros más convenientes.
En este periodo es necesario también profundizar en el conocimiento de
nuevas tecnologías energéticas, incluida la gasificación de biomasa,
acerca de la cual existen resultados internacionales iniciales muy
prometedores, a fin de determinar su posible introducción experimental.
La estabilidad y permanente superación del personal que opera el
equipamiento energético de a industria resulta decisivo para el logro de
los objetivos propuestos, por lo que se mantendrá con la máxima
atención.
En la segunda etapa, en la medida en que ejecute su programa energético
y logre incrementar su capacidad instalada para la generación de
electricidad, la Agroindustria Azucarera aumentará de forma estable sus
entregas al Sistema Electro energético Nacional.
En este periodo se despejaría lo concerniente a la posibilidad o no de
emplear la turba como segundo combustible para generar, así mismo se
incrementará el aprovechamiento de los residuos agrícolas cañeros con la
misma finalidad, con lo que crecería aún más la participación de este
sector en la generación de electricidad.
Esta industria y la de sus derivados tienen en sus residuales un
importante potencial para la producción de biogás, sobre lo cual se
trabaja en dos direcciones fundamentales, la purificación y compresión
con vistas a su posible uso automotor y en sustitución de acetileno y, a
partir del creciente interés por la protección del medio ambiente,
gestionar donativos que permitan su desarrollo.
De igual modo, se deberá continuar la construcción de pequeñas plantas
de biogás con destino a comedores sociales, conjuntamente con la
aplicación de medidas técnico-organizativas y la introducción de los
nuevos logros, con vistas a la reducción de los índices de consumo de
los derivados del petróleo en la agricultura y el transporte, sin
desconocer en esta etapa el incremento progresivo de la tracción animal
En función de utilizar todas las opciones disponibles, se deberán
explotar al máximo posible los pequeños turbos instalados en las
industrias, en tal sentido la Empresa Azucarera Melanio Hernández tiene
planteada en su estrategia la implementación de un grupo de proyectos
que favorezcan el desarrollo de la generación en su empresa.
Análisis de los indicadores fundamentales a comparar.
El montaje de dos Turbo Generadores de electricidad en la Empresa
Azucarera Melanio Hernández de la provincia espirituana, trajo consigo
una serie de consecuencias positivas que influyeron de manera directa
tanto dentro de la propia entidad como fuera de ella.
Antes del montaje de los Turbos, para que se pudieran llevar a cabo las
producciones que allí se realizan era necesario comprar la energía
eléctrica al Sistema Electro energético Nacional lo que implicaba que se
incurrieran en una serie de gastos los cuales fueron suprimidos al
ponerse en práctica la inversión en cuestión. Con la aplicación de este
proyecto lejos de tener que pagar por la energía necesaria para sus
producciones, entonces se reciben ingresos por las ventas que se
realizan de esta al Sistema Electro energético Nacional el cual se nutre
considerablemente a partir de cuanto generan los Turbos.
Con la inversión realizada disminuyó sustancialmente el consumo de Fuel
Oil lo cual constituía un apreciable desembolso para la entidad teniendo
en cuenta los precios del necesario producto en el mercado mundial, así
como el bloqueo que nos ha impuesto el estado norteamericano a lo largo
de todos los años de Revolución lo cual nos impide adquirir de manera
directa en este caso tan preciado producto y necesario para el
desenvolvimiento de la economía de nuestro país.
A continuación se muestra el ahorro de Fuel Oil expresado en su valor en
Moneda Nacional en los años de explotación de los Turbos incluyendo el
año base:
|
Año |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Promedio |
|
Ahorro ($) |
96440.36 |
88403.66 |
114040.72 |
150969.34 |
248591.1 |
139689.04 |
Para los cálculos anteriores se utilizó la siguiente fórmula
proporcionada por el departamento energético de la Empresa
Azucarera:
Días de Vapor X 540 Hl. / día X 10.57 Gls / Hl. = Gls de fuel oil
Gls de fuel Oil X 3.785 Lts = Lts de fuel oil
Lts de fuel oil X 0.186 $ / Hl. = Ahorro de fuel oil ($ / Hl.)
Como se pudo apreciar en los datos anteriores era sumamente
necesaria la puesta en marcha de este proyecto ya que en el ahorro
de Fuel Oil expresado en Moneda Nacional se obtuvieron valores
considerables lo cual contribuyó y aun contribuye a la rentabilidad
tanto de la empresa como del país en general.
El montaje de estos Turbos Generadores contribuyó además a la
reducción del tiempo perdido en la empresa teniendo en cuenta que
los que fueron sustituidos no eran mas que una tecnología obsoleta y
por tanto se encontraban en mal estado, después de este proceso se
apreció una mayor eficiencia en la entidad así como amplia
estabilidad en la producción.
Estaba previsto en el Estudio de PRE – Factibilidad que el costo
total de la inversión seria de $ 1 792 500.00 por cada uno de los
Turbos (Ver Anexo Nro.8), sin embargo pudimos concretar en términos
reales que costó el montaje de los dos Turbos en conjunto $ 1 006
380.00. A través de los anteriores valores se observa que el costo
total real de la inversión fue considerablemente inferior a lo que
se había previsto, lo cual tuvo como causa fundamental que los
equipos que se iban a comprar en aquel entonces serian nuevos, sin
embargo para beneficio de la entidad los Turbos montados fueron
comprados de segunda mano por el valor residual que tenían hasta el
momento a la Empresa Azucarera, Bolivia, que había sido desmantelada
en aquel entonces.
Según estudio de PRE – factibilidad realizado para evaluar los
posibles futuros resultados que podría brindar el montaje de los
Turbos Generadores, el costo de producir un Kw. / h de energía
eléctrica seria de 1.5 centavos a partir de todos los elementos que
intervienen en el proceso productivo (Ver Anexo Nro.5), sin embargo
después del análisis de la ficha de costo que realiza el
departamento de Contabilidad lo que cuesta realmente esta línea de
producción es 1.93 (Ver Anexo Nro.3) centavos como promedio. Es
posible apreciar la diferencia entre estos valores esta fuera del
margen de error del 10 % del valor inicial, Esta contradicción esta
fundamentalmente determinada por el no cumplimiento de los índices
de calidad y por tanto el incumplimiento además de los índices de
calidad del vapor además de la falta de minuciosidad a la hora de
realizar el estudio antes del montaje de los equipos.
Tabla comparativa de los indicadores Generación Anual Previstos y
Reales:
|
Indicadores |
U / M |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Gen. Anual Prevista |
Kw / h |
8114700 |
10706300 |
11812000 |
12476900 |
13242200 |
|
Gen. Anual Real |
Kw / h |
8114700 |
8982000 |
15229161.7 |
11696976 |
11293200 |
Como se puede apreciar en las tablas comparativas anteriores la
generación anual de electricidad estaba prevista para alcanzar un
valor entre los 8 y 14 millones de Kw. / h, lo cual para los
resultados reales fundamentalmente se mantuvo excepto en el año 2004
en el cual tuvo un aumento hasta alcanzar mas de 15 millones de Kw.
/ h generados, lo cual constituye un aspecto positivo para la
empresa ya que mientras mas producción tenga mas ganancias va a
obtener.
Tabla Comparativa de los indicadores; Generación Entregada al SEN
Previstos y Reales:
|
Indicadores |
U / M |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Gen. SEN Prevista |
Kw / h |
795500 |
3970000 |
4380100 |
4626600 |
4910400 |
|
Gen. SEN Real |
Kw / h |
795500 |
1723304 |
2921871.5 |
2150923 |
1525708 |
Se aprecia además por medio de la tabla que se ilustra anteriormente
que la entrega de energía al Sistema Electro energético Nacional
estuvo prevista que se comportara con valores de entre 3 y 8
millones de Kw. / h, lo cual realmente no ocurrió de manera exacta,
ya que en la medida en que fueron transcurriendo los años fue
disminuyendo paulatinamente este aspecto, lo cual esta fundamentado
en que según pasa el tiempo a pesar de que se aplique el
mantenimiento adecuado los equipos van perdiendo su vida útil así
como su rendimiento, lo que constituye una disminución de las
ganancias que se obtienen por esta vía en la entidad.
Tabla comparativa del Precio de Venta Previsto y Real:
|
Indicadores |
U / M |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Precio venta Previsto |
$ |
0.0 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
|
Precio venta Real |
$ |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
El precio de venta de la energía producida por los turbos
generadores estaba previsto que fuera de 0.08 pesos según la tabla
de los datos planificados, podemos apreciar además en la tabla donde
se muestran los datos reales que que disminuyo una cifra poco
considerable teniendo en cuenta que fue solamente de 0.02 o 0.03
pesos, lo cual a pesar de que no constituye una perdida irreparable
para la entidad, es unas perdida que por mínima que sea, es dinero
que se ha dejado de utilizar en otras cuestiones que se consideren
necesarias para la empresa.
Tabla comparativa de los Ingresos Totales Previstos y Reales:
|
Indicadores |
U / M |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Ing. Totales Previstos |
$ |
0.0 |
333900.00 |
368400.00 |
389100.00 |
413000.00 |
|
Ing. Totales Reales |
$ |
36190.00 |
110235.70 |
151007.80 |
123541.60 |
87779.69 |
En la medida en que no se cumplió con la cantidad de energía que se
debía entregar al Sistema Electro energético Nacional, además de
haber disminuido según el transcurso de los años y el no
cumplimiento con el precio de venta previsto, también disminuyen de
manera considerable los ingresos totales que se obtiene a través de
las ventas que se realizan. Todo esto tiene una repercusión negativa
sobre la entidad ya que mientras menos ingresos obtenga la misma
menos ganancias obtendrá, lo cual no impide que el negocio continúe
siendo rentable.
Para profundizar en los detalles de las tablas anteriores, remitirse
si es necesario al Anexo Nro.6.
Informe de la evaluación ex – post de la inversión realizada al
montaje de dos turbo generadores montados en la Empresa Azucarera
Melanio Hernández:
Metodología empleada: síntesis de la forma de aplicación de los
resultados obtenidos.
La evaluación ex - post antes expuesta que constituye un proceso
comparativo entre las previsiones realizadas en el estudio de
factibilidad correspondiente al montaje de dos turbo generadores de
energía, en la empresa Azucarera Melanio Hernández de la provincia
espirituana, y los datos reales obtenidos producto de una
investigación realizada en la propia entidad, brindando como
resultado algunas variaciones detectadas a través de la comparación
en algunos aspectos importantes como lo son: el monto de la
inversión, el costo unitario de la producción, la generación de
energía en los diferentes años investigados, así como de esta la
entregada al Sistema Electro energético Nacional, además del precio
de venta al que se le vendió la misma, lo cual conlleva a una
considerable variación además de los ingresos totales obtenidos por
esta vía.
El proyecto como solución al problema.
El proyecto en cuestión de manera general dio solución al problema
antes existente, que consistía fundamentalmente en la dependencia
total de la empresa del Sistema Electro energético Nacional para
poner en marcha sus producciones a través de la energía que
necesitaba para ello.
Objetivos del proyecto (cumplimiento de los objetivos).
Los objetivos que se plantearon para la realización esta inversión
fueron:
Ø Lograr el autoabastecimiento energético de la fabrica y la
destilería, con un consumo mínimo del SEN y venta de la energía
sobrante el mismo.
Ø Mejorar la fiabilidad y operaciones de la Planta Eléctrica.
Ø Entrega de energía sobrante al SEN.
Ø Reducir el costo de inversión con el aprovechamiento de la turbina
y generador existente.
Ø El balance energético y de vapor sea mejor.
Los mismos fueron cumplidos de manera completa ya que con el montaje
de los dos turbo generadores de 4 MW cada uno se logró un
autoabastecimiento de la fábrica y la destilería con un mínimo
consumo de la energía que brinda el Sistema Electro energético
Nacional; se mejoró la fiabilidad y las operaciones de la planta
eléctrica ya que la producción, luego de la puesta en marcha de la
inversión, no era interrumpida al menos por amplios segmentos de
tiempo; pude concretar además que la energía no utilizada por la
entidad es vendida al Sistema Electro energético Nacional lo cual
implica además ingresos para la empresa; con la aplicación de este
proyecto se reduce el costo.
Impactos y Efectos positivos (cambios producidos).
Luego de la puesta en marcha de la inversión que en aquel entonces
se había propuesto, se obtuvieron varios efectos positivos teniendo
en cuenta que ya no se compra la energía necesaria para las
producciones, sino que en estos momentos se le vende al Sistema
Electro energético Nacional la que le sobra luego de haber utilizado
la que necesita, además se tiene un impacto muy positivo que
consiste en el ahorro que se produjo de fuel oil en una considerable
suma expresado en Moneda Nacional, también se tiene en cuenta el
aspecto de la eficiencia de la producción el cual tuvo un avance
sustancial a partir de la aplicación del proyecto.
Aspectos Ambientales (Análisis de los aspectos ambientales que se
tuvieron en cuenta).
En el estudio de factibilidad de esta inversión no se tuvieron en
cuenta los aspectos ambientales que influyen dentro del mismo, lo
cual constituye una grave deficiencia ya que la legislación
ambiental cubana plantea en la ley de Reforma Constitucional de 1992
lo siguiente: “ El Estado protege el medio ambiente y los recursos
naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el
desarrollo económico y social sostenible para hacer mas racional la
vida humana, y asegurar la supervivencia, el bienestar y la
seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los
órganos competentes aplicar esta política.
Aspectos Institucionales (Capacidad para la operación ex – ante y ex
– post).
En la Empresa Azucarera Melanio Hernández se realizó el Estudio de
Factibilidad necesario para poner en marcha el proyecto en cuestión,
lo cual brindó una serie de resultados necesarios para la evaluación
ex – ante de la inversión, para ello proporcionó a la entidad
encargada toda la información necesaria para el buen
desenvolvimiento de la tarea otorgada. Lo mismo sucedió con la
evaluación ex – post que se realizó para este proyecto donde
obtuvimos todos los datos necesarios para cumplir a cabalidad con
los requisitos fundamentales que exige el presente informe.
Costos de Inversión (Índice de costos, indicador de cumplimiento).
Si se habla del costo de la inversión se puede decir que fue
sumamente inferior a lo propuesto en el estudio de factibilidad,
después de algunos cálculos realizados se llega a la conclusión de
que el costo real de la inversión fue de 28 % aproximadamente de lo
planificado, lo cual estuvo encausado en el pronostico se realizó
para la compra de equipos nuevos y realmente se rescataron los
turbos de segunda mano de la Empresa Azucarera Bolivia que había
sido desmantelada recientemente.
Tarifas o precios.
Las tarifas o precios establecidos para la venta del producto que se
obtiene a través del funcionamiento de los turbo generadores
tuvieron una pequeña variación teniendo en cuenta que se previó
establecer un precio de 0.08 pesos por la venta de 1 Kw lo cual se
modificó solamente en 0.02 y 0.03 pesos por debajo, lo cual a pesar
de no ser una considerable disminución continúa siendo una cantidad
menor de ingresos que se obtienen en la entidad.
Esfuerzos de financiación Adicionales.
Teniendo en cuenta el dato expuesto anteriormente que permite
conocer la disminución del monto total de la inversión, se puede
concretar que no fue necesario recurrir a esfuerzos adicionales de
financiación, ni sobrepasase del presupuesto que había sido
establecido con este fin.
Cronograma de ejecución (cumplimiento temporal).
Teniendo en cuenta el cronograma de ejecución planteado en el
estudio de Factibilidad debían motarse los turbos generadores entre
los meses de junio y diciembre del 2002 el cual constituyó el año
base, efectivamente como se había planificado, este año quedó
completamente terminado el proceso, lo que permitió que para la
zafra del 2003 fueran utilizados plenamente los equipos brindando
beneficios a partir de este período hasta la fecha, como
efectividad de la producción, menor cantidad de tiempo perdido,
ahorro de fuel oil así como una entrada de mayor cantidad de
ingresos por concepto de ventas de energía al Sistema Electro
energético Nacional.
Evaluación de aspectos económicos fundamentales.
Es verdaderamente importante a la hora de redactar este informe
destacar que desde el punto de vista económico, la inversión no
brindó los resultados previstos en cuanto generación y entrega de
energía al Sistema Electro energético Nacional, así como los valores
predeterminados del precio de venta, partiendo de estos análisis
podemos concluir que tampoco se cumplió con los ingresos que se
habían planificado en el estudio de factibilidad. Después de haber
analizado estos tres claves factores para determinar el resultado de
la inversión se puede concretar que a pesar de haber incumplido es
los indicadores antes mencionados el proyecto luego de cinco años de
explotación continúa siendo rentable y brindando resultados
positivos a la empresa y al país.
Sostenibilidad (Análisis sobre condiciones de continuidad y
expansión).
En cuanto a la sostenibilidad del proyecto es válido aclarar que la
empresa se encuentra en condiciones absolutas para un mejoramiento
de las condiciones de ambos turbo generadores así como su
reestructuración si fuera necesario, teniendo en cuenta todos los
beneficios que ha proporcionado desde el punto de vista económico,
además de la eficiencia que ha brindado para llevar a cabo con mayor
calidad el proceso productivo.
Participación Comunitaria.
Se encuentra como una de las dificultades fundamentales la no
participación de la comunidad en el proceso de estudio y montaje de
los turbo generadores de energía, de los cuales el entorno
comunitario fue uno de los mas beneficiados ya que la energía
sobrante de la producción es entregada para el consumo del Sistema
Electro energético Nacional. También se encuentra como deficiente
que en el momento de la evaluación del proyecto no se tiene en
cuenta el impacto medio ambiental que pueda traer la puesta en
marcha de este proyecto.
Conclusiones del Informe:
A modo de conclusión es necesario destacar que la inversión
realizada para el montaje de dos turbo generadores de electricidad
fue totalmente rentable en cuanto a los ingresos obtenidos por
concepto de ventas de energía al Sistema Electro energético
Nacional, incluyendo dentro de estos los indicadores; generación
entregada y el precio de venta utilizado. Después de este análisis
se puede concluir que se cumplieron los objetivos propuestos
teniendo en cuenta que se logró un autoabastecimiento total de la
energía necesaria para las producciones de la empresa, así como se
vendió la energía sobrante; se mejoró la fiabilidad de las
operaciones de la planta eléctrica; además se redujeron los costos
de inversión a partir del aprovechamiento de la turbina y se logró
un balance energético y de vapor mas eficiente.
Recomendaciones del Informe:
Es necesario recomendar después de haber arribado a conclusiones qua
a la hora de realizar un estudio de factibilidad de una inversión se
deben tener en cuenta tanto los aspectos ambientales como la
participación de la comunidad en la planificación de la misma.
Además deben continuar trabajando de la misma manera de modo que la
empresa continué siendo rentable en cuanto a esta producción.
CONCLUSIONES
Finalizada la investigación arribamos a las siguientes conclusiones:
1. Se realizó un análisis comparativo entre las previsiones realizadas
en el estudio de factibilidad del montaje de dos turbo generadores de
energía en la Empresa Azucarera y los resultados reales de la propia
inversión.
2. Se pudo comprobar a través del análisis ex - post de la inversión
propuesta que no se cumplió con las previsiones realizadas en el estudio
de factibilidad aunque los resultados obtenidos evidencian la viabilidad
económica financiera del proyecto.
3. Fue posible constatar además que existía un pronóstico en cuanto al
monto de la inversión de 1.7 millones de pesos cada Turbo generador, sin
embargo realmente solo costaron ambos turbos 1.1 millones de pesos.
4. El análisis realizado demostró además que el costo de producir un KW
/ h estaba previsto que fuera de 1.5 centavos y realmente fue de 1.93
centavos como promedio.
5. Se puede concluir además que existieron variaciones entre a las
previsiones y valores reales en los indicadores de generación anual de
energía, entrega de esta al SEN, precio de venta de la misma, así como
los ingresos obtenidos por concepto de venta de electricidad.
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Finanace Consulting. [Accedido el 15 de marzo de 2006]. Disponible en:
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Drc Osvaldo Romero Romero
Lic. Daineris Aquino Carmenate
Centro Universitario de Sancti Spiritus José Marti Pérez
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